关于规范县属国有企业监督 提升风险防范能力的提案的答复

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类维虎委员:

您提出的《关于规范县属国有企业监督 提升风险防范能力的提案》收悉,现答复如下:

  1. 强化审计监督,防范国有企业经营风险。县审计局已将对国有企业的审计纳入2024年审计计划。目前按照审计程序已下发审计通知书,正在进行现场审计,计划于12月底以前完成对县属国有企业的资产负债损益审计,全面掌握国有企业的运营情况,积极防范企业经营风险。今后将定期开展经责审计对国有企业进行“经济体检”。

    二、加强横向联动,夯实企业风险防控防线。国资中心协同审计、纪委监委等部门加强横向联动、形成监督合力,

    每年对县属国有企业联合监督专项驻点审计。同时,按照两

    年一次全面审计的频次,委托会计师事务所对国有企业进行

    年度审计和领导人员履行经济责任情况实施审计。进一步规

    范企业财务、债权债务管理,强化成本费用管控,夯实企业风险防控防线。

    三、完善内控机制,推进国有企业提质增效。按照国有企业深化改革提升行动工作要求,积极发挥县属国有企业内部审计监督职能,健全完善内部审计机构建设,加强对县属企业内部审计人员的业务指导和培训,提高内审工作能力和

    水平,加强项目跟踪审计,严格管理程序,缩减成本,不断促进国有企业健康有序发展。

    (盖章)

    2024年8月20日

    主办单位:财政局 分管负责人:高保华联系电话:15165518751

    协办单位:审计局 分管负责人:吕天翔联系电话: 13583979210

    抄送:县政府办公室县政协提案工作委员会

  


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