关于2022年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

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关于2022年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告


县政府高度重视审计查出问题的整改工作,深入学习贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,认真贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅关于建立健全审计查出问题整改长效机制的有关要求,加强对全县审计整改工作的组织领导,多次研究审计整改工作,并作出具体安排部署。按照县人大常委会《县人大常委会关于<2022年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告>的审议意见》的要求,认真落实《临沂市审计整改约谈办法(试行)》,加强统筹谋划和整体推进,推动问题全面整改到位。

一、整改工作开展情况

县政府把审计整改作为重要工作来抓,认真落实《临沂市审计整改约谈办法(试行)》,进一步明确被审计单位是整改主体,单位主要负责人是整改第一责任人,要求成立审计整改工作领导小组,制定审计整改方案,对照审计整改清单,逐项整改,按时提交审计整改报告。

为进一步规范经济行为、提升财务管理水平,蒙阴县委审计委员会办公室、蒙阴县审计局编制审计查出问题清单,并组织全县各乡镇街区、县直各部门单位对照问题清单全面开展自查整改工作。

一是严密组织自查工作。县委审计委员会办公室、县审计局联合印发《关于对照审计查出问题清单开展自查的通知》,要求各乡镇街区、县直各单位对照审计查出问题清单,对本部门本单位近三年来的经济活动认真开展自查工作,并形成自查报告和问题整改报告。通过自查,共排查各类问题393个,其中立行立改类问题376个、阶段性整改问题17个。

二是认真开展整改工作。对自查出的问题,各乡镇街区、各部门单位制定整改方案,建立问题清单、责任清单和整改清单,逐项销号,严格按照规定时限和要求向县委审计委员会办公室提报整改报告和整改材料。目前,除17个阶段性整改问题外,立行立改类问题全部整改完成。

三是高度重视督促检查责任。县委审计委员会办公室、县审计局组成工作组,对部分单位的审计整改情况进行现场督察,确保审计整改的真实性和合规性,进一步强化审计监督的专业优势,在财务管理和风险防控方面继续发挥更重要作用。

二、审计查出问题的整改情况

总体看,今年的审计整改工作持续推进,要求立行立改的问题全部整改到位,要求分阶段整改和持续整改的问题进展比较顺利,审计整改责任意识明显增强。截至目前,2022年度县级预算执行和其他财政收支审计工作报告反映的42个问题,已完成整改33个,其中:调整账务等242395.98万元,收回财政资金541.70万元;健全完善制度2项。

三、正在整改的问题及后续工作安排

从整改情况看,尚有部分问题正在整改。对此,审计机关严格按照“三个区分开来”的原则,认真全面听取有关部门单位的意见,实事求是分析原因,主要存在以下几种情况:

一是有些问题的整改需要与主管部门沟通,在主管部门的指导意见下进行。如决算草案与国有资产管理情况报告、政府综合财务报告在部分口径、范围、科目等方面不够衔接问题。相关口径、范围、科目等是由上级财政部门以培训课件的形式确定,多年沿袭下来的,整改需要与上级财政部门沟通,自上而下进行整改。

二是有些属于管理机制不够统筹协调问题,需要部门之间加强衔接推进整改。如部分项目推进缓慢、经费紧缺与资金闲置并存,专项资金难以充分有效利用等问题,主要由于相关部门之间工作衔接与信息沟通不及时,项目审批与资金分配存在脱节现象,相关部门单位要加强协调配合、信息共享,统筹推进项目建设和资金有效使用,在规范高效管理中加以改进。

对以上问题,后续整改将重点做好以下工作:一是分类制定措施。有关部门单位加强系统梳理、分析研判,根据问题类型分类施策,有针对性地制定完善内控制度,避免类似问题再次发生。二是强化协同配合。对原因复杂、涉及利益群体多、整改需要较长时间的问题,有关行业主管部门单位强化协作贯通,合力推动,持续整改。三是加强督促检查。审计机关加强跟踪检查,压实各级各部门整改主体责任,督促责任单位采取有力措施抓好整改。

 

  


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